In dieser Maske starten Sie den Zahlungsverkehr für die Reisekosten.
Hier geben Sie das Monat ein, für das Sie den Zahlungsverkehr starten wollen.
Hier haben Sie die Möglichkeit den Zahlungsverkehr auf eine Dienstnehmergruppe einzuschränken.
Hier geben Sie das Durchführungs-Datum ein
Mit dieser Checkbox legen Sie fest, ob die Abgaben ermittelt werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Mit diesem List-Item definieren Sie die Betragsermittlung von Aufrollungen. Sie haben hier die Auswahlmöglichkeit von:
es werden das laufende Monat und Aufrollungsmonate bearbeitet (J)
es wird nur das laufende Monat bearbeitet N)
es werden nur Aufrollungen bearbeitet (A)
Mit diesem Button starten Sie den Zahlungsverkehr.