Nach Kostenträgern

In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, einen Jahresbuchungsbeleg nach Kostenträgern zu drucken.

Wenn im Planungsmodul eine sehr kleine Firma bearbeitet wird, dann erhalten nun die restlichen Monate vor dem Planungszeitraum  ein eigenes Buchungsdatum (bisher hatten diese gemeinsam mit dem 1. Monat des Planungszeitraumes dasselbe Buchungsdatum).

Dadurch sind diese Monate nicht mehr auf den Jahresauswertungen ab dem Planungszeitraum enthalten.

 

  

Felder

BEREICH Zeitraum

Von Monat

Hier geben Sie das Von-Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das Jahr vom Monat vorgeschlagen, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist.

Wenn Sie im Bereich Erstellungsdatum ein Datum für Nachdruck der Buchungsbelege auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Von-Monat (= in diesem Fall das erste Monat, in dem es an diesem Buchungsbeleg Aufrollungen gibt) angepasst, was Sie natürlich wieder überschreiben können.

Nach Eingabe des Bis-Monats werden alle dazwischen liegenden Buchungsläufe analysiert. Sollte es bei einem Buchungslauf Aufrollungen für ein früheres Monat geben, wird das Feld "Von Monat" entsprechend angepasst.

Bis Monat

Hier geben Sie das Bis-Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.

Wenn Sie im Bereich Erstellungsdatum ein Datum für Nachdruck der Buchungsbelege auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Bis-Monat überschrieben.

BEREICH Listkriterien

Von Kostenstelle/Bis Kostenstelle

Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Kostenstellen ein

Von Kostenträger/Bis Kostensträger

Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Kostenträger ein.

Von Dienstnehmergruppe/Bis Dienstnehmergruppe

Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Dienstnehmergruppe ein

Von Abrechnungsgruppe/Bis Abrechnungsgruppe

Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Abrechnungsgruppen ein.

BEREICH Erstellungsdatum

Datum

Hier geben Sie das Datum eines Buchungslaufes für die Auswertung ein.

Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt

BEREICH Euro

Firmenwährung

Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.

Euro-Kurs

Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.

Währung Fibu

Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.

Umrechnen

Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).